
[실무 자료] 2026년 간이지급명세서 제출 일정표 및 핵심 체크리스트
세무대리인 업무 중 가장 손이 많이 가면서도 놓치기 쉬운 것이 바로 간이지급명세서입니다. 제출 주기가 단축되면서 이제는 매달 루틴하게 챙기지 않으면 바로 가산세로 이어집니다. 실무자를 위해 한눈에 보는 일정표를 공유합니다.
1. 소득별 제출 주기 및 기한 (한눈에 보기)
가장 중요한 포인트는 **'거의 모든 간이명세서가 매월 제출로 바뀌었다'**는 점입니다.
| 구분 | 대상 소득 | 제출 주기 | 제출 기한 |
| 간이지급명세서 (사업소득) | 프리랜서, 학원강사 등 3.3% 소득자 | 매월 | 소득지급일 다음 달 말일 |
| 간이지급명세서 (근로소득) | 일반 정규직 근로자 | 매월 | 소득지급일 다음 달 말일 |
| 일용근로소득 지급명세서 | 건설현장, 단기 알바 등 일용직 | 매월 | 소득지급일 다음 달 말일 |
| (참고) 정기 지급명세서 | 연말정산 대상 소득 (근로/퇴직 등) | 연 1회 | 다음 해 3월 10일 (지방소득세 포함) |
💡 주의: 근로소득 간이지급명세서의 경우, 과거 반기별 제출에서 매월 제출로 변경되었습니다. (상시 고용인원과 상관없음)
2. 2026년 상반기 월별 마감 일정 (예시)
세무대리인 책상 앞에 붙여두기 좋은 월별 마감 타임라인입니다.
- 1월 31일: 12월 귀속/지급분 사업·근로 간이명세서 및 일용직 명세서 마감
- 2월 28일: 1월 귀속/지급분 사업·근로 간이명세서 및 일용직 명세서 마감
- 3월 10일: (중요) 연말정산 정기 지급명세서 마감
- 3월 31일: 2월 귀속/지급분 사업·근로 간이명세서 및 일용직 명세서 마감
3. 세무대리인이 절대 놓쳐선 안 될 실무 포인트 3가지
① 귀속시기 vs 지급시기
지급명세서는 '지급일' 기준입니다. 예를 들어 12월 급여를 1월에 지급했다면, 12월이 아닌 1월 귀속분으로 보아 2월 말까지 제출해야 합니다. (단, 12월분 급여를 다음 해 2월까지 미지급한 경우 '지급시기 의제' 규정에 따라 2월에 지급한 것으로 보고 3월 말까지 제출해야 함)
② 휴업·폐업 업체 관리
관리하던 업체가 폐업했다면? 폐업일이 속하는 달의 다음 다음 달 말일까지 간이지급명세서를 제출해야 합니다. (예: 5월 폐업 시 7월 말일까지 제출) 업체 관리 리스트에서 폐업 여부를 실시간으로 체크하는 것이 가산세를 막는 길입니다.
③ 가산세 면제 한도 (소규모 사업자)
상시 고용인원 20인 이하인 소규모 사업자가 제출 기한을 넘겼더라도, 지연제출 기간이 1개월 이내라면 한시적으로 가산세가 면제되거나 감면되는 규정이 있는지 매년 세법 개정안을 통해 확인해야 합니다. 하지만 대리인 입장에서는 '무조건 제날짜에'가 원칙입니다.
4. [다운로드용] 간이지급명세서 체크리스트
블로그 방문자분들을 위해 간단한 체크리스트를 공유합니다.
- [ ] 이번 달 원천세 신고 인원과 간이명세서 인원이 일치하는가?
- [ ] 중도 퇴사자의 급여가 누락되지 않았는가?
- [ ] 사업소득자의 주민등록번호 오류(부호 불일치 등)가 없는가?
- [ ] 폐업 업체 중 이번 달이 명세서 제출 마감인 곳이 있는가?
맺으며:
매달 반복되는 업무지만, 한 번의 실수가 클라이언트의 불신으로 이어질 수 있는 것이 지급명세서 업무입니다. 위 일정표를 잘 활용하셔서 2026년에도 가산세 없는 완벽한 신고를 기원합니다!
💡 세금은 권리입니다.
정확한 세무지식과 전문가의 도움은 더 나은 선택을 가능하게 합니다.
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- 상무지구세무사
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